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金蝶kis反结账怎么操作

2023-07-09 17:07| 来源: 网络整理| 查看: 265

金蝶kis反结账怎么操作

1第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

第二步在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可.

固定资产反结账

1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.

总账结账与反结账

1/2总账结账:登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账.

2/2总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.

以上就是金蝶kis反结账怎么操作的全部解答,注意如果想快速反过账到往期去修改凭证,可连续多按几次Shift+期末结账,反到你需要的期间.如果在实际操作中遇到什么问题,欢迎咨询会计学堂在线答疑老师.



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